天​津体育职业学院2019年部门预算编制说明
2019-03-06 21:43:13 阅读量:

彩神Vll学院2019年部门预算编制说明

 

一📁、部门主要职责

学院开展全日制体育高等职业学历教育🤼、体育社会培训🂠,培养竞技体育、群众体育和体育产业人才🧘🏼‍♀️🤹🏽‍♀️。

二、部门机构设置情况

内设 11 个职能科室

三🏃🏻‍♂️‍➡️、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算 2118.4 万元🧝🏿™️,与2018年预算相比增加 709.5 万元。其中🧝🏿,本年收入合计 2047.2 万元,与2018年预算相比增加638.3 万元,包括财政拨款 1551.2万元、事业收入 496 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元;用事业基金弥补收支差额 0 万元🧖🏽‍♂️;上年结转和结余 71.2 万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算 2118.4 万元👼🏻,与2018年预算相比增加 709.5 万元👃,其中:

教育支出1964.3万元,主要用于我院基本支出以及学生资助政策体系➔;其他支出154.1万元,主要用于体育彩票公益金安排的备战第十四届全运会、全民健身工程等项目支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2019年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算 526.5 万元👨,主要项目是:货物类 76.5 万元🚵🏼‍♂️,服务类 400 万元,工程类 50 万元🧎🏻‍♀️‍➡️。

国有资产占用情况

截至2018年6月30日,本部门各单位共有车辆 0 辆𓀄,其中🧝🏻‍♂️:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 1 台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)🙄。

绩效目标设置情况

2019年,本部门实行绩效目标管理的项目 0 个🪡,涉及预算金额 0 万元。

)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律🚗、法规和政策规定及其行使职能需要👨‍👧‍👧👨🏽‍🎨,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核👩🏿‍🎓、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划🐔。

关于空表的说明

本部门2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

 

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